11月7日,营销公司召开党支部审计委员会暨违规经营投资责任追究领导小组2023年第二次会议,研究部署审计整改和违规经营投资责任追究等工作。
会议传达了云南公司党委审计委员会2023年第二次会议暨违规经营投资责任追究领导小组2023年第二次会议精神,宣贯了集团公司、云南公司关于审计署开展审计工作的有关工作部署和具体要求,并对做好下一步审计和违规投资经营责任追究工作进行了研究部署。
会议要求,一是要继续积极主动配合做好审计署的审计检查工作,并以此为契机,进一步理顺工作流程、完善规范管理。二是要持续深化整改,抓好审计过程中的立查立改。针对发现的问题立即开展自查自纠,逐条梳理深化整改措施,持续压实审计整改责任,有针对性提出解决问题的措施和建议,确保审计整改有成效。三是完善合规管理机制,强化全员风险意识,以合规经营管理为抓手,筑牢底线思维,实现将短期问题整改转化为长效机制建设、将事后补救转化为事前防控、将外部合规要求转化为内部管理动力的“三个转变”,特别注意防范合同签订中可能产生的风险。四是严格落实重大事项报告制度,迎审过程中保持信息同步,对可能出现的重大问题要严格履行重大事项报告程序。